Приложение № 4 к решению
Долбенкинского сельского
Совета народных депутатов
№ 98-сс от 24.12.2025 г.
Распределение бюджетных ассигнований
на плановый период 2027 и 2028 годов год по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения
тыс. руб.
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья ВР 2027 год 2028 год
Общегосударственные вопросы 01 00     1328,1 1333,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02     461,6 461,6
Непрограммная часть бюджета 01 02 8900000000   461,6 461,6
Глава поселения 01 02 8900080010   461,6 461,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами 01 02 8900080010 100 461,6 461,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8900080010 120 461,6 461,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04     837,9 844,8
Непрограммная часть бюджета 01 04 8900000000   837,9 844,8
Центральный аппарат поселений 01 04 8900080020   837,9 844,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 8900080020 100 724,5 724,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8900080020 120 724,5 724,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8900080020 200 113,4 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8900080020 240 113,4 120,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8900080020 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8900080020 850 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11     0,6 0,5
Непрограммная часть бюджета 01 11 8900000000   0,6 0,5
Резервные фонды поселений 01 11 8900080050   0,6 0,5
Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900080050 800 0,6 0,5
Резервные средства 01 11 8900080050 870 0,6 0,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13     28,0 27,0
Непрограммная часть бюджета 01 13 8900000000   5,0 5,0
Оценка недвижимости поселений, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 8900080060   5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8900080060 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8900080060 240 5,0 5,0
Прочие выплаты по обязательствам поселений 01 13 8900080070   23,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8900080070 200 23,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8900080070 240 23,0 22,0
Национальная оборона 02 00     69,7 88,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     69,7 88,8
Непрограммная часть бюджета 02 03 8900000000   69,7 88,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8900051180   69,7 88,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 8900051180 100 64,3 82,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 8900051180 120 64,3 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 8900051180 200 5,4 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 8900051180 240 5,4 6,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     0,5 0,5
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     0,5 0,5
Непрограммная часть бюджета 03 14 6400000000   0,5 0,5
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 03 14 6400081810   0,5 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 6400081810 200 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6400081810 240 0,5 0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     0,0 0,0
Благоустройство 05 03     0,0 0,0
Непрограммная часть бюджета 05 03 8900000000   0,0 0,0
Благоустройство территории поселений 05 03 8900080400   0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 8900080400 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 8900080400 240 0,0 0,0
Культура, кинематография 08 00     211,0 195,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     211,0 195,3
Непрограммная часть бюджета 08 04 8900000000   211,0 195,3
Центральный аппарат поселений 08 04 8900080020   211,0 195,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 8900080020 100 142,0 142,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 8900080020 120 142,0 142,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 8900080020 200 69,0 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 8900080020 240 69,0 53,3
Социальная политика 10 00     15,0 12,5
Пенсионное обеспечение 10 01     15,0 12,5
Непрограммная часть бюджета 10 01 8900000000   15,0 12,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 8900080120   15,0 12,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900080120 300 15,0 12,5
публичные нормативные социальные выплатыгражданам 10 01 8900080120 310 15,0 12,5
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8900080120 312 15,0 12,5
Условно утвержденные расходы         39,9 81,2
ВСЕГО РАСХОДОВ         1664,2 1712,2